目 录
第一部门 2025年度部门预算情况注明
一、、部门情况注明
二、、收入预算情况注明
三、、支出预算情况注明
四、、财政拨款“三公”经费预算情况注明
五、、其他情况注明
六、、名词诠释
第二部门 2025年度部门预算报表
一、、出入总表
二、、收入总表
三、、支出总表
四、、项目支出表
五、、当局采购预算明细表
六、、财政拨款出入总表
七、、通常公共预算财政拨款支出表
八、、通常公共预算财政拨款根基支出表
九、、当局性基金预算财政拨款支出表
十、、国有本钱经营预算财政拨款支出表
十一、、财政拨款“三公”经费支出表
十二、、当局采办服务预算财政拨款明细表
十三、、项目支出绩效指标表
十四、、部门整体支出绩效指标表
第一部门 2025年度部门预算情况注明
一、、部门情况注明
(一)本部门性质、、职责等情况
糖果派对官网组建于1992年,,2001年经北京市人民当局核准改制为国有独资公司,,是中药行业的驰名老字号。。糖果派对官网集团对峙以中医中药为主攻方向,,目前在经营格局上形成了以制药工业为主题,,以健康养生、、医疗养老、、贸易零售、、国际药业为支持的五大板块,,构建了集种植(养殖)、、制作、、销售、、医疗、、康养、、研发于一体的大健康产业链条。。
(二)机构设置情况
糖果派对官网设置17个部室,,别离为党委办公室、、纪委办公室、、党委组织部、、党委宣传部、、品牌治理部、、战术治理部、、综合办公室、、运营治理部、、营销治理部、、创新发展部、、投资治理部、、司法合规部、、质量治理部、、安全工装环保部、、财政治理部、、审计部、、信息化治理部。。
糖果派对官网所属1个预算单元,,为北京医药职工大学(中国北京糖果派对官网(集团)有限责任公司党校)。。
北京医药职工大学(糖果派对官网党校),,成立于1982年6月,,为财政补助事业单元,,重要职责是承担医药行业专科学历教育,,造就高级技术利用人才,,以及有关专业技术培训、、技术等级认定;;发展党员、、干部教育培训等。。单元内设18个职能部门,,别离为党政办公室、、组织人事部、、讲授治理部、、药学系、、中药系、、讲授尝试中心、、招生办公室、、培训部、、电教信息中心等部门。。
(三)人员编制及实有情况
糖果派对官网所属事业单元行政编制0人,,实有人数0人;;事业编制81人,,实有人数64人;;其他人员76人,,其中::离休人员0人,,退休人员68人,,其他聘用人员8人。。
二、、收入预算情况注明
2025年收入预算4080.49万元,,比2024年岁首预算数3329.82万元增长750.67万元,,增长22.54%。。重要原因是依照全口径预算治理要求,,为进一步加强非财政拨款资金治理,,糖果派对官网所属事业单元将所有非财政拨款资金全数纳入年度预算治理。。
(一)今年财政拨款收入3001.09万元
1.通常公共预算拨款收入3001.09万元。。
2.当局性基金预算拨款收入0.00万元。。
3.国有本钱经营预算拨款收入0.00万元。。
(二)今年其他资金收入193.40万元
4.财政专户治理资金收入192.00万元。。
5.事业收入0.00万元。。
6.上级补助收入0.00万元。。
7.从属单元上缴收入0.00万元。。
8.事业单元经营收入0.00万元。。
9.其他收入1.40万元。。
(三)上年结转结余886.00万元
10.上年结转结余886.00万元。。

图1::收入预算
三、、支出预算情况注明
2025年支出预算4080.49万元,,比2024年岁首预算数3329.82万元增长750.67万元,,增长22.54%。。重要原因是依照全口径预算治理要求,,将跨年度使用的专用结余等非财政拨款子目经费纳入预算治理。。
(一)根基支出。。根基支出预算3179.40万元,,占今年支出预算92.01%,,比2024年岁首预算数3103.02万元增长76.38万元,,增长2.46%。。
(二)项目支出。。项目支出预算276.08万元,,比2024年岁首预算数226.80万元增长49.28万元,,增长21.73%,,其中::
1.事业单元经营支出0.00万元。。
2.上缴上级支出0.00万元。。
3.对从属单元补助支出0.00万元。。


图2::根基支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金625.01万元。。
四、、财政拨款“三公”经费预算情况注明
(一)“三公”经费的单元领域
糖果派对官网因公出国(境)用度、、公务接待费、、公务用车购置和运行守护费开支单元蕴含北京医药职工大学(糖果派对官网党校),,1个所属事业单元。。其他所属单元2025年无财政拨款铺排的“三公”经费预算。。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况注明
2025年财政拨款“三公”经费预算6.00万元,,与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。。其中::
1.因公出国(境)用度。。2025年预算数0.00万元,,与2024年岁首预算数0.00万元持平。。
2.公务接待费。。2025年预算数0.00万元,,与2024年岁首预算数0.00万元持平。。
3.公务用车购置和运行守护费。。2025年预算数6.00万元,,蕴含::公务用车购置费2025年预算数0.00万元,,与2024年岁首预算数0.00万元持平。。公务用车运行守护费2025年预算数6.00万元,,其中::公务用车燃油2.47万元,,公务用车维修1.28万元,,公务用车保险1.28万元,,其他支出0.97万元。。公务用车运行守护费2025年预算数与2024年岁首预算数6.00万元持平。。
五、、其他情况注明
(一)当局采购预算注明
2025年糖果派对官网所属事业单元当局采购预算总额226.18万元,,其中::当局采购货物预算43.80万元,,当局采购工程预算0.00万元,,当局采购服务预算182.38万元。。
(二)当局采办服务预算注明
本部门2025年无当局采办服务预算。。
(三)机关运行经费注明
本部门2025年不在机关运行经费统计领域之内。。
(四)项目支出绩效指标情况注明
2025年,,糖果派对官网所属事业单元填报绩效指标的预算项目8个,,占本部门今年预算项目8个的100%。。填报绩效指标的项目支出预算276.08万元,,占本部门今年项目支出预算的100%。。
(五)重点行政治业性收费情况注明
本部门2025年无重点行政治业性收费。。
(六)国有本钱经营预算财政拨款情况注明
本部门2025年无国有本钱经营预算财政拨款铺排的预算。。
(七)国有资产占用情况注明
截至2024年底,,糖果派对官网所属事业单元共有车辆4台,,共计76.62万元;;单元价值50万元以上的设备5台(套),,共计382.35万元。。2025年预算铺排中,,购置单元价值50万元以上的设备0台(套),,共计0.00万元。。
六、、名词诠释
根基支出::指为保险机构正常运行、、实现日常工作工作而产生的人员支出和公用支出。。
项目支出::指在根基支出之外为实现特定行政工作或事业发展指标所产生的支出。。
“三公”经费财政拨款预算数::指本部门昔时部门预算中财政拨款铺排的因公出国(境)用度、、公务接待费、、公务用车购置和运行守护费预算数。。
机关运行经费::指为保险行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于采办货物和服务的各项资金,,蕴含办公及印刷费、、邮电费、、差旅费、、会议费、、福利费、、日常维修费、、专用资料及通常设备购置费、、办公用房水电费、、办公用房取暖费、、办公用房物业治理费、、公务用车运行守护费以及其他用度。。
当局采购::各级国度机关、、事业单元和集体组织,,使用财政性资金采购依法制订的集中采购目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、、工程和服务的行为,,是规范财政支出治理和强化预算约束的有效措施。。
当局采办服务::是指各级国度机关将属于自身职责领域且适合通过市场化方式提供的服务事项,,依照当局采购方式和法式,,交由切合前提的服务供给商承担,,并凭据服务数量和质量等成分向其支付用度的行为。。
第二部门 2025年度部门预算报表